Возврат НДС экспортёрам в Казахстане — процедура, требующая идеальной собранности документов, корректно оформленных экспортных контрактов, подтверждения нулевой ставки и прохождения камерального контроля без расхождений. Компании обращаются за услугой, когда важно безопасно и в срок вернуть входящий НДС, избежать отказов налогового органа и минимизировать риски, связанные с проверками. Ниже представлена развернутая инструкция и описание этапов сопровождения, ориентированная на компании, работающие в Алматы, Астане и регионах.
На практике возврат НДС экспортёрам начинается с диагностики документов: экспортного контракта, УПД, экспортной таможенной декларации, CMR, платежных документов, подтверждений вывоза и уведомлений. Ошибка хотя бы в одном документе способна остановить возврат на неопределённый срок.
Мы рекомендуем перед подачей декларации пройти предварительную проверку. Специалисты смотрят, соблюдены ли условия применения нулевой ставки, корректно ли оформлены даты отгрузки и перехода права собственности, совпадают ли данные по суммам, кодам ТН ВЭД и контрагентам.
Обычно сопровождение включает:
• аудит документов перед подачей декларации;
• исправление расхождений, которые могут повлиять на камеральный контроль;
• оформление приложения 300.07;
• подачу декларации по НДС;
• мониторинг статуса проверки.
Что входит в услугу по возврату НДС при экспорте
1. Первичная проверка комплекта документов
Оцениваются УПД, CMR, договоры, счета-фактуры, акты сверки, таможенные документы. Специалисты проверяют единообразие данных и соответствие требованиям Налогового кодекса РК.
2. Анализ экспортных контрактов
Уточняются условия поставки, сроки перехода права собственности, валютные условия, наличие обязательных реквизитов.
3. Подготовка декларации по НДС
Формируется корректное отражение экспортных оборотов и входящего НДС.
4. Представление интересов при камеральном контроле
Отвечаем на запросы НК, готовим пояснения, устраняем расхождения.
5. Сопровождение до получения решения о возврате
Контролируется вся цепочка до момента завершения проверки.
Для применения нулевой ставки по экспорту товар должен быть фактически вывезен, что подтверждается документально. На практике именно этот блок вызывает больше всего вопросов у налогоплательщиков.
Критически важные документы для подтверждения нулевой ставки
| Документ | Назначение | Когда требуется |
| Экспортный контракт | Подтверждает условия сделки | Всегда |
| УПД | Доказывает передачу товара покупателю | Всегда |
| CMR / ЖД-накладная | Факт транспортировки | Всегда |
| Уведомление ЕАЭС (если экспорт в Союз) | Подтверждает взаимную торговлю | При поставках в ЕАЭС |
| Таможенная декларация | Факт пересечения границы | При экспорте за пределы ЕАЭС |
| Отчёт о взаимной торговле | Проверка объемов экспорта | Для ЕАЭС |
На практике видно, что ошибки чаще всего встречаются в датах отгрузки, расхождениях в стоимости товара, неверных кодах ТН ВЭД или отсутствии подтверждений доставки. Поэтому мы рекомендуем проводить сверку всех документов до подачи декларации.
Экспортёрам Алматы и Астаны важно учитывать, что Налоговый комитет строго проверяет документы: отсутствие хотя бы одного подтверждения автоматически приводит к отказу в применении нулевой ставки.
Возврат входящего НДС доступен только при выполнении требований Налогового кодекса, поэтому правильная подготовка данных — ключевой этап.
Часто бывает, что часть входящего НДС не принимают из-за ошибок в счетах-фактурах или несоответствия оборотов. На практике причиной отказов становятся:
• расхождения в учётной политике;
• отсутствие первичных документов;
• ошибки поставщиков в УПД;
• неправильное распределение входящего НДС при раздельном учёте.
Как проходит процесс возврата
Отказ в возврате НДС — ситуация неприятная, но встречается довольно часто. Причины могут быть разными: от неправильного заполнения декларации до неполного пакета документов.
Мы рекомендуем не затягивать с исправлением ошибок, так как повторная подача требует тщательной подготовки.
Что делается при отказах
• анализ причин отказа НК;
• восстановление цепочки документов;
• корректировка декларации 300.00;
• подготовка нового пакета подтверждений;
• сопровождение повторной проверки.
Если требуется, специалисты подключаются к переговорам с контрагентами для получения недостающих документов, а также формируют юридические пояснения в отношении правомерности применения нулевой ставки.
Налоговый консалтинг по НДС для экспортёров в Казахстане — аудит, расчёт и оформление возврата
Компании, работающие с экспортом, сталкиваются с нестандартными ситуациями: от цепочек субподрядчиков до специфики ВЭД. Поэтому налоговый консалтинг — важная часть сопровождения.
Что включает консалтинг
• системный аудит НДС по экспортным операциям;
• проверка корректности налоговой модели;
• разработка безопасного алгоритма возврата;
• рекомендации по снижению рисков при камеральном контроле.
По нашему опыту, консультация до подачи декларации позволяет избежать до 80% потенциальных ошибок.
Как выбрать услугу сопровождения НДС при экспорте
Рекомендуем ориентироваться на:
• опыт специалистов в экспортных операциях;
• знание требований Налогового кодекса и практики НК Алматы;
• наличие успешных кейсов возврата НДС;
• готовность сопровождать клиента до получения результата;
• умение работать с документами ЕАЭС.
Часто задаваемые вопросы
Почему выбирают профессиональное сопровождение
• минимизация рисков отказа;
• экономия времени сотрудников;
• корректное оформление всех документов;
• защита интересов при проверках;
• прогнозируемый результат.
Что входит в услугу сопровождения
• аудит контрактов и первичных документов;
• подготовка отчётности и декларации;
• взаимодействие с НК;
• ответы на запросы;
• получение решения о возврате НДС.
Этапы работы
Заказать сопровождение возврата НДС при экспорте в Алматы / Казахстане
Для консультации и расчёта срока возврата НДС свяжитесь с нашим специалистом по телефону.
Мы подскажем, с чего начать, оценим вашу ситуацию и предложим безопасный путь возврата НДС, который соответствует требованиям действующего налогового законодательства РК.
Бухгалтерские и регистрационные услуги в Алматы от GB CONSULT — комплексное сопровождение бизнеса под ключ
Компания GB CONSULT предлагает профессиональные бухгалтерские услуги в Алматы для ИП и ТОО. Мы берём на себя полное ведение бухгалтерского учёта в Алматы, включая налоговые расчёты, сдачу отчётности и консультации по выбору режима налогообложения. Для удобства клиентов доступен аутсорсинг бухгалтерии в Алматы — экономия на штате и гарантия корректности всех данных. Также востребован аутсорсинг бухгалтерских услуг в Алматы с ежемесячным сопровождением.
Если вы ранее не вели учёт или допустили ошибки, мы предложим восстановление бухгалтерского учёта в Алматы с подробным анализом и исправлением документации. Для полного соответствия требованиям законодательства предлагаем бухгалтерское сопровождение в Алматы, а также настройку кадрового делопроизводства в Алматы — трудовые договоры, приказы, табеля и кадровые журналы.